"EMENDA PARLAMENTAR — WEVERTON — Nº 202540840005/2025","","","","","","","" "Parlamentar","WEVERTON","","","","","","" "Nº/Ano","202540840005/2025","Data","22/08/2025","","","","" "Tipo","INDIVIDUAL","Origem","Federal","","","","" "Forma de Repasse","Fundo a Fundo","Função de Governo","SAUDE","","","","" "Localidade","São Pedro dos Crentes","Status","Ativo","","","","" "Valor Previsto","R$ 300.000,00","Valor Repassado","R$ 300.000,00","","","","" "Valor Empenhado","R$ 306.442,21","Valor Liquidado","R$ 306.442,21","","","","" "Valor Pago","R$ 306.442,21","Execução Financeira","102,2%","","","","" "Banco","Brasil","Agência / Conta","57347 / 19267-8","","","","" "Objeto","EMPENHO PARA ATENDER A PORTARIA 7560 DE 14072025 PROPOSTA 36000657234202500 EMENDA 40840005","","","","","","" "","","","","","","","" "EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS","","","","","","","" "EMPENHO Nº 301001 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 31.723,81 | Vl. Liquidado: R$ 31.723,81 | Vl. Pago: R$ 31.723,81","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11454699000186","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","064/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301001 (5 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "3808","03/12/2025","R$ 5.831,36","","","","","" "3809","03/12/2025","R$ 6.977,80","","","","","" "3807","30/12/2025","R$ 4.880,00","","","","","" "3767","17/10/2025","R$ 1.253,00","","","","","" "3779","08/10/2025","R$ 12.781,65","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 301001 (5 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","03/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 5.831,36","Pago","","","" "-","03/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 6.977,80","Pago","","","" "-","03/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 4.880,00","Pago","","","" "-","17/10/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 1.253,00","Pago","","","" "-","21/10/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 12.781,65","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 401019 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.959,20 | Vl. Liquidado: R$ 6.959,20 | Vl. Pago: R$ 6.959,20","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11454699000186","-","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","101/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "3798","04/12/2025","R$ 5.570,40","","","","","" "3759","17/10/2025","R$ 1.388,80","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 401019 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","04/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 5.570,40","Pago","","","" "-","17/10/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 1.388,80","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 301004 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.980,70 | Vl. Liquidado: R$ 11.980,70 | Vl. Pago: R$ 11.980,70","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","11454699000186","-","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","166/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301004 (3 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "3801","01/03/2025","R$ 5.329,80","","","","","" "3775","08/10/2025","R$ 5.295,50","","","","","" "3766","17/10/2025","R$ 1.355,40","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 301004 (3 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","04/12/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 5.329,80","Pago","","","" "-","17/10/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 5.295,50","Pago","","","" "-","17/10/2025","J V DA SILVA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA","R$ 1.355,40","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 701003 | Data: 01/07/2025 | Vl. Empenhado: R$ 36.298,00 | Vl. Liquidado: R$ 36.298,00 | Vl. Pago: R$ 36.298,00","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME","50.091.368/0001-80","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","200/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e maquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 701003 (5 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "162","13/10/2025","R$ 9.088,00","","","","","" "182","14/11/2025","R$ 5.576,00","","","","","" "183","14/11/2025","R$ 5.971,00","","","","","" "184","14/11/2025","R$ 8.018,00","","","","","" "188","18/11/2025","R$ 7.645,00","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 701003 (5 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","16/10/2025","MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME","R$ 9.088,00","Pago","","","" "-","17/11/2025","MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME","R$ 5.576,00","Pago","","","" "-","17/11/2025","MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME","R$ 5.971,00","Pago","","","" "-","17/11/2025","MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME","R$ 8.018,00","Pago","","","" "-","19/11/2025","MIX AUTO PEÇAS LTDA - ME","R$ 7.645,00","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 401005 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.003,29 | Vl. Liquidado: R$ 6.003,29 | Vl. Pago: R$ 6.003,29","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","04.954.908/0001-95","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","242/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de medicamentos em geral, insumo, materiais hospitalares, radiológicos, laboratoriais e medicamentos para a farmácia básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de São Pedro dos Crentes.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401005 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "22316","03/10/2025","R$ 4.103,85","","","","","" "22317","03/10/2025","R$ 1.899,44","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 401005 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","20/10/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 4.103,85","Pago","","","" "-","21/10/2025","D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA","R$ 1.899,44","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 401014 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.374,10 | Vl. Liquidado: R$ 9.374,10 | Vl. Pago: R$ 9.374,10","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","55.800.178/0001-09","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","224/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, para atender as necessidades das secretarias do município São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "219","16/10/2025","R$ 1.414,65","","","","","" "232","14/11/2025","R$ 7.959,45","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 401014 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","20/10/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 1.414,65","Pago","","","" "-","18/11/2025","DISTRIBUIDORA VISUAL LTDA - ME","R$ 7.959,45","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 501006 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.415,29 | Vl. Liquidado: R$ 9.415,29 | Vl. Pago: R$ 9.415,29","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","08.612.410/0001-03","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","148/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501006 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "3037","16/10/2025","R$ 4.413,54","","","","","" "3094","18/11/2025","R$ 5.001,75","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 501006 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","20/10/2025","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 4.413,54","Pago","","","" "-","18/11/2025","I. DE. S. CARDOSO PAPELARIA- ME","R$ 5.001,75","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 201002 | Data: 01/02/2025 | Vl. Empenhado: R$ 17.332,08 | Vl. Liquidado: R$ 17.332,08 | Vl. Pago: R$ 17.332,08","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","28.493.367/0001-03","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","036/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes, conforme as especificações constantes do termo de referência – anexo I, para assegurar o abastecimento, durante o exercício financeiro de 2025.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "1282","03/10/2025","R$ 9.259,80","","","","","" "1317","06/11/2025","R$ 8.072,28","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 201002 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","21/10/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 9.259,80","Pago","","","" "-","07/11/2025","ILTON S FERREIRA COMBUSTIVEIS EIRELI","R$ 8.072,28","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 1001004 | Data: 01/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 20.625,71 | Vl. Liquidado: R$ 20.625,71 | Vl. Pago: R$ 20.625,71","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","23.002.810/0001-82","3.3.90.30.16","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","140/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades das secretarias municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001004 (3 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "1139","02/10/2025","R$ 6.956,60","","","","","" "1145","23/10/2025","R$ 6.579,12","","","","","" "1147","04/11/2025","R$ 7.089,99","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001004 (3 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","21/10/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 6.956,60","Pago","","","" "-","23/10/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 6.579,12","Pago","","","" "-","11/11/2025","DISTRIBUIDORA DE ELETRO E INFORMATICA LTDA - ME","R$ 7.089,99","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 501001 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 16.838,60 | Vl. Liquidado: R$ 16.838,60 | Vl. Pago: R$ 16.838,60","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","178/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501001 (3 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "666","06/10/2025","R$ 6.435,25","","","","","" "680","13/11/2025","R$ 7.871,50","","","","","" "681","13/11/2025","R$ 2.531,85","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 501001 (3 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","21/10/2025","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 6.435,25","Pago","","","" "-","18/11/2025","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 7.871,50","Pago","","","" "-","18/11/2025","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 2.531,85","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 501010 | Data: 01/05/2025 | Vl. Empenhado: R$ 19.772,80 | Vl. Liquidado: R$ 19.772,80 | Vl. Pago: R$ 19.772,80","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "NEURIVAN MARTINS JORGE","04.552.747/0001-03","3.3.90.30.21","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","072/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as necessidades de diversas secretarias do Município.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "663","06/10/2025","R$ 3.949,00","","","","","" "674","13/11/2025","R$ 15.823,80","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 501010 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","21/10/2025","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 3.949,00","Pago","","","" "-","18/11/2025","NEURIVAN MARTINS JORGE","R$ 15.823,80","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 301007 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 18.175,27 | Vl. Liquidado: R$ 18.175,27 | Vl. Pago: R$ 18.175,27","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "N M JORGE MINIMERCADOS - ME","14.144.748/0001-72","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","174/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301007 (3 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "521","13/10/2025","R$ 5.056,41","","","","","" "514","21/10/2025","R$ 4.316,64","","","","","" "531","15/11/2025","R$ 8.802,22","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 301007 (3 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","21/10/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 5.056,41","Pago","","","" "-","21/10/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 4.316,64","Pago","","","" "-","19/11/2025","N M JORGE MINIMERCADOS - ME","R$ 8.802,22","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 1001005 | Data: 01/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.056,00 | Vl. Liquidado: R$ 7.056,00 | Vl. Pago: R$ 7.056,00","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "T P DA FONSECA ALVES LTDA - ME","26.262.414/0001-82","3.3.90.30.23","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","256/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para confecção de camisetas e uniformes, para atender as necessidades das Secretarias do Municipais de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001005 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "1098","21/10/2025","R$ 7.056,00","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001005 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","22/10/2025","T P DA FONSECA ALVES LTDA - ME","R$ 7.056,00","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 1001006 | Data: 01/10/2025 | Vl. Empenhado: R$ 16.950,00 | Vl. Liquidado: R$ 16.950,00 | Vl. Pago: R$ 16.950,00","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP","18.355.890/0001-10","3.3.90.30.07","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","170/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades de diversas secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1001006 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "10","17/10/2025","R$ 12.210,00","","","","","" "14","06/11/2025","R$ 4.740,00","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 1001006 (2 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","24/10/2025","M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP","R$ 12.210,00","Pago","","","" "-","11/11/2025","M A C ARRUDA COMERCIO LTDA - EPP","R$ 4.740,00","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 601002 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.312,00 | Vl. Liquidado: R$ 7.312,00 | Vl. Pago: R$ 7.312,00","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME","38.268.188/0001-26","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","404/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa de agências de viagens com serviços de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens terrestres, para atender as necessidades das Secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601002 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "3593","04/11/2025","R$ 7.312,00","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 601002 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","04/11/2025","VITUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME","R$ 7.312,00","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 901029 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 9.160,00 | Vl. Liquidado: R$ 9.160,00 | Vl. Pago: R$ 9.160,00","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "R C DA SILVA COMERCIO - EPP","17.796.154/0001-34","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","108/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, elétricos e hidráulicos, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901029 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "374","06/11/2025","R$ 9.160,00","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 901029 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","06/11/2025","R C DA SILVA COMERCIO - EPP","R$ 9.160,00","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 113005 | Data: 13/01/2025 | Vl. Empenhado: R$ 7.267,89 | Vl. Liquidado: R$ 7.267,89 | Vl. Pago: R$ 7.267,89","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","09.225.609/0001-33","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","041/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento Parcelado de Combustíveis (diesel comum/diesel s- 10/gasolina comum) à frota de veículos e máquinas pertencentes e/ou alugados à prefeitura de São Pedro dos Crentes, conforme as especificações constantes do termo de referência – anexo I, para assegurar o abastecimento, durante o exercício financeiro de 2025.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 113005 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "1090","12/11/2025","R$ 7.267,89","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 113005 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","13/11/2025","L N COMBUSTIVEIS LTDA - EPP","R$ 7.267,89","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 401006 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 779,94 | Vl. Liquidado: R$ 779,94 | Vl. Pago: R$ 779,94","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","38.574.868/0001-78","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","126/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13kg, para atender as necessidades das secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "105","11/11/2025","R$ 779,94","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 401006 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","13/11/2025","W M VARGAS DISTRIBUIDORA - EPP","R$ 779,94","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 401002 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 10.361,45 | Vl. Liquidado: R$ 10.361,45 | Vl. Pago: R$ 10.361,45","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","22.140.414/0001-59","3.3.90.30.36","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","243/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimentos de Medicamentos em Geral, Insumos, Materiais Hospitalares, Radiológicos, Laboratoriais e Medicamentos para a Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município e seus programas, durante o exercício de 2025. conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência, constante do anexo I deste edital.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401002 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "637","03/11/2025","R$ 10.361,45","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 401002 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","13/11/2025","J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA","R$ 10.361,45","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 1101003 | Data: 01/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.399,43 | Vl. Liquidado: R$ 11.399,43 | Vl. Pago: R$ 11.399,43","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","21.087.030/0001-57","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","315/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1101003 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "250000210","14/11/2025","R$ 11.399,43","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 1101003 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","14/11/2025","DESTAK CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME","R$ 11.399,43","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 401012 | Data: 01/04/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.000,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.000,00 | Vl. Pago: R$ 3.000,00","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO","29.788.219/0001-89","3.3.90.39.99","-","- / -","DISPENSA FISICA","290/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza de fossa, para atender as secretarias municipais do município de São Pedro dos Crentes - MA.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "202500000000043","17/11/2025","R$ 3.000,00","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 401012 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","17/11/2025","ELIAS DOS SANTOS NASCIMENTO","R$ 3.000,00","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 1101002 | Data: 01/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.378,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.378,00 | Vl. Pago: R$ 3.378,00","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "GRAFICA FENIX LTDA - EPP","53.923.548/0001-70","3.3.90.30.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO SRP","462/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de artigos de comunicação visual, adesivo banners, faixa, placas e impressão de plotagem de veículos para atender as Secretarias do município de São Pedro dos Crentes - MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1101002 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "250000597","14/11/2025","R$ 3.378,00","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 1101002 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","18/11/2025","GRAFICA FENIX LTDA - EPP","R$ 3.378,00","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 601022 | Data: 01/06/2025 | Vl. Empenhado: R$ 6.455,00 | Vl. Liquidado: R$ 6.455,00 | Vl. Pago: R$ 6.455,00","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","216/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de pneus, para a frota de veículos e máquinas do Município de São Pedro dos Crentes/MA.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "5068","18/11/2025","R$ 6.455,00","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 601022 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","19/11/2025","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 6.455,00","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 901020 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 690,00 | Vl. Liquidado: R$ 690,00 | Vl. Pago: R$ 690,00","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "PNEU ZERO LTDA - EPP","18.335.071/0001-00","3.3.90.30.01","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","410/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de lubrificantes para abastecimento e manutenção da frota de veículos e maquinas da Prefeitura de São Pedro dos Crentes – MA em atendimento as Secretarias Municipais Solicitantes do município de São Pedro dos Crentes – MA","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901020 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "5066","18/11/2025","R$ 690,00","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 901020 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","19/11/2025","PNEU ZERO LTDA - EPP","R$ 690,00","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 901031 | Data: 01/09/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.210,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.210,00 | Vl. Pago: R$ 3.210,00","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","53.040.702/0001-65","3.3.90.39.99","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","322/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para prestação de serviços da frota de veículos leves e pesados, para atender as secretarias municipais da Prefeitura de São Pedro dos Crentes-MA.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "202500000000077","24/11/2025","R$ 3.210,00","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 901031 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","25/11/2025","F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","R$ 3.210,00","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 301005 | Data: 01/03/2025 | Vl. Empenhado: R$ 11.743,65 | Vl. Liquidado: R$ 11.743,65 | Vl. Pago: R$ 11.743,65","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","53.040.702/0001-65","3.3.90.30.39","-","- / -","PREGÃO ELETRONICO","191/2025","R$ 0,00" "Descrição:Contratação de empresa para fornecimento de peças para a frota de veículos e máquinas do município de São Pedro dos Crentes – MA","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 301005 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "160","24/11/2025","R$ 11.743,65","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 301005 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","27/11/2025","F C S DE JESUS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP","R$ 11.743,65","Pago","","","" "","","","","","","","" "EMPENHO Nº 1111012 | Data: 11/11/2025 | Vl. Empenhado: R$ 3.180,00 | Vl. Liquidado: R$ 3.180,00 | Vl. Pago: R$ 3.180,00","","","","","","","" "Favorecido","CPF/CNPJ","Nat. Despesa","Fonte","Programa / Ação","Modalidade Lic.","Nº Contrato","Saldo" "HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","046.057.923-17","3.3.90.36.30","-","- / -","-","-","R$ 0,00" "Descrição:Referente a prestação de serviços médicos ortopedista 10/2025.","","","","","","","" "","","","","","","","" "LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO 1111012 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº Nota Fiscal","Data Liquidação","Valor Liquidado","","","","","" "1","11/11/2025","R$ 3.180,00","","","","","" "","","","","","","","" "PAGAMENTOS DO EMPENHO 1111012 (1 registro(s))","","","","","","","" "Nº OB","Data Pagamento","Favorecido","Valor Pago","Situação","","","" "-","11/11/2025","HORÁCIO JORGE DE MACEDO SEGUNDO","R$ 3.180,00","Pago","","",""